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    集團進一步加強低耗品管理

    點擊數(shù):222發(fā)布時間:2013-07-29

      為了更好地規(guī)范集團各下屬單位低值易耗品管理,近日,集團出臺并實施了由財務(wù)審計部起草的《江西聚仁堂集團低值易耗品管理制度》(以下簡稱《制度》),進一步加強對集團及下屬各單位的低耗品管理。

      《制度》中所指的低耗品是指在一定價格范圍內(nèi),一次使用不改變其形態(tài)、性能,可重復(fù)使用或出現(xiàn)正常損耗且不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品,按其用途分為辦公用品、家具用品、維修材料、工具器具、勞保用品及其他六類。

      《制度》明確了低耗品的購買、入庫、報賬、領(lǐng)用,以及對低耗品的管理、報廢的流程相關(guān)要求。《制度》規(guī)定,低值易耗品的購買由集團指定人員統(tǒng)一購買。各單位各部門根據(jù)實際需求,先填寫《采購申請單》,按照審批流程審批,并將審批后的《采賬申請單》統(tǒng)一交倉庫部門,由倉庫部門負責(zé)集中,交指定采購人員購買;急用的零星采購一般先由本單位使用人員填寫《采購申請單》,按流程經(jīng)批準(zhǔn)后直接購買;采購人員應(yīng)嚴格按《采購申請單》要求購買,做到貨比三家,價廉物美,并開具正式合規(guī)發(fā)票。

      低耗品購買到貨后,保管員應(yīng)對所有物資進行登記并填寫低值易耗品到貨記錄表,送貨人需在到貨紀錄上簽字確認,然后根據(jù)采購人員交來的《采購申請單》、購物發(fā)票及相關(guān)單據(jù)驗收入庫,票物相符后,庫管員填寫入庫單,入庫單一式三份,存根聯(lián)由庫管員留存、記賬聯(lián)給財務(wù)做賬用、結(jié)算聯(lián)或客戶聯(lián)給采購員報賬用。入庫單內(nèi)容必須填寫齊全,送物人或采購人員必須在入庫單上簽字,涉及需要維修的物品,在入庫單上還必須填寫供貨單位的電話號碼,以便日后方便查找維修。

      對低耗品進行報賬時,采購人員憑購物發(fā)票、《采購申請單》、入庫單結(jié)算聯(lián)或客戶聯(lián)分別到各單位財務(wù)部門辦理報賬手續(xù),報賬必須分清單位,不得將甲單位的賬到乙單位去報,所購物品非本單位的,除特殊情況外,財務(wù)人員有權(quán)拒絕做賬,并將報賬單退回出納。此外,員工在領(lǐng)用不同的低耗品時也有不同的要求。其中,對能定標(biāo)準(zhǔn)的消耗品,要制定出切實可行的標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用(標(biāo)準(zhǔn)表自定);能反復(fù)使用的要反復(fù)使用,能修復(fù)后再用的要修復(fù)后再用,確實不能再用的應(yīng)以舊換新。領(lǐng)用時需辦理領(lǐng)用手續(xù),填寫領(lǐng)用單或出庫單,一式四份,保管人、財務(wù)部、領(lǐng)用部門、行政部門各一份,作為記賬保管及登記臺賬依據(jù)。

      《制度》規(guī)定,同一種物資不管有多種叫法,保管員在入庫出庫及登賬時始終應(yīng)與發(fā)票開的名稱規(guī)格相符,前后應(yīng)一致,不能以習(xí)慣叫法來辦理入庫出庫,同種物資不同規(guī)格型號的出入庫單一定要分規(guī)格型號填寫,不能合并填寫。

      《制度》要求,未領(lǐng)用的低值易耗品實物由各的單位倉庫管理員進行管理,并負責(zé)低值易耗品的驗收、進出庫、保管、登賬、發(fā)放;財務(wù)部門設(shè)置“低值易耗品”科目進行數(shù)量金額核算,并負責(zé)登賬、盤點管理工作;已領(lǐng)用的低值易耗品,個人使用的,使用人即為保管人,部門使用的,由部門指定管理人員負責(zé)管理,行政部負責(zé)登記臺賬,財務(wù)部負責(zé)登記數(shù)量金額備查薄。對報廢的低值易耗品,應(yīng)由使用部門填寫《報廢申請單》,由行政部門負責(zé)核實,經(jīng)批準(zhǔn)后,行政部、財務(wù)部、使用部門據(jù)此銷賬。行政部門按審批程序定期進行處理,處理收益一律上交財務(wù)。

      此外,《制度》要求,倉庫保管員應(yīng)定期對庫存低值易耗品應(yīng)進行盤點,保證賬實相符,并在要求每月月底前將低值易耗品的庫存月報表報財務(wù)及行政部門,確保低耗品的管理。

      (集團品牌文化部)

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