點擊數(shù):194發(fā)布時間:2017-05-02
為了規(guī)范財務核算,強化財務監(jiān)督管理職能,集團財務審計部于2017年4月17至27日開展了全集團財務檢查工作,對各單位會計核算、資金管理 、收入核算、費用控制、成本控制、實物資產(chǎn)管理、往來賬管理、財務報告、日常管理等財務工作進行檢查,期間得到各單位領導及財務同仁的大力支持,工作進展順利,并在規(guī)定的時間內圓滿完成此次檢查工作。
從此次檢查情況來看,大部分單位財務基礎工作較好,單據(jù)審核能做到嚴格把關,資金盤點及時完成,會計核算及財務報告也做到及時出具和完成;針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,集團財審部及時提出了整改要求和措施,并及時督促各單位完成整改。
通過開展此次財務檢查,集團財審部對于各單位財務工作中出現(xiàn)的問題做到了及時發(fā)現(xiàn)和處理,同時財審部也將進一步完善公司的財務制度,不斷加強核算與監(jiān)督管理工作。財審部對集團全體財務人員提出了更高要求,希望大家繼續(xù)保持認真負責的態(tài)度,堅持財務原則,做好核算與監(jiān)督,加強制度建設,將財務工作完成的更好,充分展現(xiàn)財務人員的價值,努力提高企業(yè)的效益。
集團財審部
2017年4月29日